最新审计经理职责(五篇)

时间:2023-07-13 11:35:02 来源:网友投稿

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最新审计经理职责(五篇)

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审计经理职责篇一

2.建立健全集团财务系统的组织结构,设置岗位,明确职责,保障财务会计信息质量,降低经营管理成本,保证信息通畅,提高工作效率;

3.对集团的经营目标进行财务描述,为经营管理决策提供依据,并定期审核和计量公司的经营风险,采用有效的措施予以防范;

4.建立健全集团内部财务管理、审计制度并组织实施,主持公司财务战略制定、财务管理及内部控制工作;

5.协调集团同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系,维护企业利益;

6.审核财务报表,提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标,揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;

7.确保集团财务体系的高效运转;组织并具体推动集团年度经营/预算计划程序,包括对资本的需求规划及正常运作;

8.根据集团实际经营状况,制定有效的融资策略及计划,利用各种财务手段,确保公司最优资本结构;

9.完成董事会交办的其他临时工作。

审计经理职责篇二

1根据年度审计工作计划,实施各项审计工作。

2根据具体审计项目要求,编制审计实施方案,并按计划推进现场审计工作。

3根据审计发现,完成审计报告的编制并及时与被审计单位沟通审计结果。

4跟踪审计意见的落实和整改情况,定期形成复审整改报告

5负责对举报、投诉事项进行核实,根据实际情况开展审计调查工作。

6负责开展公司内部授权体系以及关键业务流程的评估工作,并及时进行优化、完善。

7负责开展公司风险评估工作,梳理高风险业务流程并编制风控手册。

8负责项目完成后审计文件归档和统计工作。

9完成领导交办的其他事项。

审计经理职责篇三

1、协助上级制订审计的管理制度和细则,组织编制审计计划和审计方案;

2、组织开展集团月度例行审计工作,对常规业务实施具体稽核,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果;

3、按照年度项目审计计划,组织开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计,发现薄弱点,提出改善建议;

4、视情组织开展专项审计、专案审计和财物收支审计;

5、组织编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

6、对接、配合集团聘请的外部审计机构;

7、跟踪监控集团财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断运行效率;

8、会同其他部门查处集团滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物和经济犯罪的情况;

9、管理下属团队,包括部门预算、团队成员分工、计划的制定与落实、下属员工的指导监督和考核、团队建设等;

10、完成上级领导临时安排的工作任务。

审计经理职责篇四

1.负责公司内部审计体系构建和相关制度的撰写与修订;

2.负责公司《年度审计工作计划》的制定和组织实施;

3.检查公司各下属控股企业内部控制制度(包括内部管理控制制度、业务控制制度、内部财务会计控制制度等)的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价;

4.对公司及下属控股企业的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督,为优化公司经营管理流程提供意见建议;

5.负责公司及下属企业的经营者任期(或离任)经济责任审计,为经营者升职、降职、免职和调动提供参考依据;

6.根据需要对《审计报告》的落实情况,安排必要的跟踪管理和后续审计;

7.负责公司内部审计队伍建设和管理,提升内部审计专业技能;

8.协调外部审计工作,对外部中介机构在公司的审计工作进行监督和评价。

审计经理职责篇五

1、围绕推动公司战略、核心经营目标达成开展相关审计评价和目标督办工作;

2、负责对公司年度重大经营、管理进行专项审计评价

3、负责对公司财务收支及经济活动的合法性、真实性和正确性进行审计评价,

4、负责对公司各部门厦职情况进行评价,

5、负责对公司内控制度的建立、健全、合规运行情况进行审计评价,

6、负责建立和完善公司风控体系,并确保正常运行,

7、开展监察廉正建设工作,负责处理公司各类举报投诉调查,并对员工违纪违规

为进行处理,

8、协助中心负责人开展内部日常事务工作

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